- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040033
Número:02030009
Valor Total do Empenho:R$ 86.999,74
Valor Total Liquidado:R$ 14.673,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.326,62
Número:02030009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.673,12
Valor Total Liquidado:R$ 14.497,04
Pagamento 15040033
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total: R$ 14.673,12
Valor do IRRF: R$ 176,08
Valor Líquido Pago: R$ 14.497,04
Histórico:
NF 6485 COMP.MARÇO/26