Dados do Empenho:

Número:02030009

Valor Total do Empenho:R$ 86.999,74

Valor Total Liquidado:R$ 14.673,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.326,62

Dados da Liquidação:

Número:02030009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.673,12

Valor Total Liquidado:R$ 14.497,04

Pagamento 15040033

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 14.673,12

Valor do IRRF: R$ 176,08

Valor Líquido Pago: R$ 14.497,04


Histórico:

NF 6485 COMP.MARÇO/26