Dados do Empenho:

Número:05010421

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.750,00

Dados da Liquidação:

Número:05010421.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.578,50

Pagamento 15040036

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 1.750,00

Valor do ISS: R$ 87,50

Valor do IRRF: R$ 84,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.578,50


Histórico:

NF 3618 COMP.MARÇO/26