Dados do Empenho:

Número:05010325

Valor Total do Empenho:R$ 726,60

Valor Total Liquidado:R$ 726,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010325.001

Valor Total da Liquidação:R$ 363,30

Valor Total Liquidado:R$ 345,86

Pagamento 15040045

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 363,30

Valor do IRRF: R$ 17,44

Valor Líquido Pago: R$ 345,86


Histórico:

NF 4314 COMP.JAN/26