Dados do Empenho:

Número:05010355

Valor Total do Empenho:R$ 127.623,75

Valor Total Liquidado:R$ 127.623,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010355.001

Valor Total da Liquidação:R$ 127.623,75

Valor Total Liquidado:R$ 126.092,26

Pagamento 15040059

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO

Credor: ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)

Valor Total: R$ 127.623,75

Valor do IRRF: R$ 1.531,49

Valor Líquido Pago: R$ 126.092,26


Histórico:

NF 180 COMP.MARÇO/26