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- Pagamento Nº 15040059
Número:05010355
Valor Total do Empenho:R$ 127.623,75
Valor Total Liquidado:R$ 127.623,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010355.001
Valor Total da Liquidação:R$ 127.623,75
Valor Total Liquidado:R$ 126.092,26
Pagamento 15040059
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO
Credor: ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)
Valor Total: R$ 127.623,75
Valor do IRRF: R$ 1.531,49
Valor Líquido Pago: R$ 126.092,26
Histórico:
NF 180 COMP.MARÇO/26