- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040065
Número:05010408
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.983,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.195,20
Número:05010408.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.255,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.146,76
Pagamento 15040065
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.255,00
Valor do IRRF: R$ 108,24
Valor Líquido Pago: R$ 2.146,76
Histórico:
NF 4397 COMP.JAN/26