Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.983,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.195,20

Dados da Liquidação:

Número:05010408.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.255,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.146,76

Pagamento 15040065

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.255,00

Valor do IRRF: R$ 108,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.146,76


Histórico:

NF 4397 COMP.JAN/26