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- Pagamento Nº 15040067
Número:05010408
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.983,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.195,20
Número:05010408.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.401,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.334,32
Pagamento 15040067
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.401,60
Valor do IRRF: R$ 67,28
Valor Líquido Pago: R$ 1.334,32
Histórico:
NF 4422 COMP.FEV/26