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- Pagamento Nº 15040069
Número:05010407
Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.528,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.723,80
Número:05010407.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.098,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.469,87
Pagamento 15040069
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 13.098,60
Valor do IRRF: R$ 628,73
Valor Líquido Pago: R$ 12.469,87
Histórico:
NF 4446 COMP.FEV/26