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- Pagamento Nº 15040083
Número:02030006
Valor Total do Empenho:R$ 79.975,99
Valor Total Liquidado:R$ 11.385,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.590,84
Número:02030006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.385,15
Valor Total Liquidado:R$ 11.248,53
Pagamento 15040083
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 11.385,15
Valor do IRRF: R$ 136,62
Valor Líquido Pago: R$ 11.248,53
Histórico:
NF 8158 COMP.MARÇO/26