- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040085
Número:02030007
Valor Total do Empenho:R$ 87.837,04
Valor Total Liquidado:R$ 37.154,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.682,75
Número:02030007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.336,95
Valor Total Liquidado:R$ 11.200,91
Pagamento 15040085
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 11.248,53
Valor do IRRF: R$ 136,04
Valor Líquido Pago: R$ 11.112,49
Histórico:
NF 5431 COMP.MARÇO/26