Dados do Empenho:

Número:05010237

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 52,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 447,68

Dados da Liquidação:

Número:05010237.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26,16

Valor Total Liquidado:R$ 26,16

Pagamento 30030520

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 26,16

Valor Líquido Pago: R$ 26,16


Histórico: