- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040033
Número:02030020
Valor Total do Empenho:R$ 69.868,71
Valor Total Liquidado:R$ 45.792,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.075,79
Número:02030020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 45.792,92
Valor Total Liquidado:R$ 45.243,40
Pagamento 17040033
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 45.792,92
Valor do IRRF: R$ 549,52
Valor Líquido Pago: R$ 45.243,40
Histórico:
NF 5100 COMP.MARÇO/26