Dados do Empenho:

Número:02030020

Valor Total do Empenho:R$ 69.868,71

Valor Total Liquidado:R$ 45.792,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.075,79

Dados da Liquidação:

Número:02030020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.792,92

Valor Total Liquidado:R$ 45.243,40

Pagamento 17040033

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 45.792,92

Valor do IRRF: R$ 549,52

Valor Líquido Pago: R$ 45.243,40


Histórico:

NF 5100 COMP.MARÇO/26