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- Pagamento Nº 17040065
Número:02020086
Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.506,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.893,95
Número:02020086.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.825,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.825,50
Pagamento 17040065
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 10.825,50
Valor Líquido Pago: R$ 10.825,50
Histórico:
NF 1174 COMP.MARÇO/26