Dados do Empenho:

Número:05010286

Valor Total do Empenho:R$ 49.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.910,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010286.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.311,08

Pagamento 17040068

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: APRENDE BRASIL LTDA (48.978.249/0001-00)

Valor Total: R$ 49.910,00

Valor do IRRF: R$ 598,92

Valor Líquido Pago: R$ 49.311,08


Histórico:

NF 21 COMP.MARÇO/26