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- Pagamento Nº 17040068
Número:05010286
Valor Total do Empenho:R$ 49.910,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.910,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010286.001
Valor Total da Liquidação:R$ 49.910,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.311,08
Pagamento 17040068
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: APRENDE BRASIL LTDA (48.978.249/0001-00)
Valor Total: R$ 49.910,00
Valor do IRRF: R$ 598,92
Valor Líquido Pago: R$ 49.311,08
Histórico:
NF 21 COMP.MARÇO/26