- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040075
Número:05010474
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 147.558,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.441,22
Número:05010474.001
Valor Total da Liquidação:R$ 147.558,78
Valor Total Liquidado:R$ 141.656,43
Pagamento 17040075
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 147.558,78
Valor do ISS: R$ 3.688,97
Valor do IRRF: R$ 2.213,38
Valor Líquido Pago: R$ 141.656,43
Histórico:
REF 11° MEDIÇÃO NF 1401 COMP.MARÇO/26