Dados do Empenho:

Número:05010474

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.558,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.441,22

Dados da Liquidação:

Número:05010474.001

Valor Total da Liquidação:R$ 147.558,78

Valor Total Liquidado:R$ 141.656,43

Pagamento 17040075

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 147.558,78

Valor do ISS: R$ 3.688,97

Valor do IRRF: R$ 2.213,38

Valor Líquido Pago: R$ 141.656,43


Histórico:

REF 11° MEDIÇÃO NF 1401 COMP.MARÇO/26