Dados do Empenho:

Número:05010242

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.361,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.638,13

Dados da Liquidação:

Número:05010242.003

Valor Total da Liquidação:R$ 39.679,10

Valor Total Liquidado:R$ 39.408,94

Pagamento 17040086

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 39.679,10

Valor Líquido Pago: R$ 39.408,94


Histórico:

COMP.MARÇO/2026