Dados do Empenho:

Número:05010240

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.047,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.952,65

Dados da Liquidação:

Número:05010240.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.327,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.327,75

Pagamento 17040093

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.327,75

Valor Líquido Pago: R$ 2.327,75


Histórico:

COMP.MARÇO/26