Dados do Empenho:

Número:05010250

Valor Total do Empenho:R$ 370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 138.598,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 231.401,59

Dados da Liquidação:

Número:05010250.003

Valor Total da Liquidação:R$ 45.263,57

Valor Total Liquidado:R$ 44.318,01

Pagamento 17040095

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 45.263,57

Valor Líquido Pago: R$ 44.318,01


Histórico:

COMP.MARÇO/26