Dados do Empenho:

Número:05010263

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.594,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.405,80

Dados da Liquidação:

Número:05010263.004

Valor Total da Liquidação:R$ 37.019,09

Valor Total Liquidado:R$ 34.461,07

Pagamento 17040097

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 37.019,09

Valor Líquido Pago: R$ 34.461,07


Histórico:

COMP.MARÇO/26