- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040097
Número:05010263
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 118.594,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.405,80
Número:05010263.004
Valor Total da Liquidação:R$ 37.019,09
Valor Total Liquidado:R$ 34.461,07
Pagamento 17040097
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 37.019,09
Valor Líquido Pago: R$ 34.461,07
Histórico:
COMP.MARÇO/26