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- Pagamento Nº 17040100
Número:23020019
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.657,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.342,07
Número:23020019.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.235,98
Valor Total Liquidado:R$ 2.763,20
Pagamento 17040100
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 3.235,98
Valor Líquido Pago: R$ 2.763,20
Histórico:
COMP.MARÇO/26