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- Pagamento Nº 17040106
Número:05010285
Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 324.972,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.027,46
Número:05010285.008
Valor Total da Liquidação:R$ 12.661,47
Valor Total Liquidado:R$ 9.161,47
Pagamento 17040106
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 12.661,47
Valor Líquido Pago: R$ 9.161,47
Histórico:
COMP.MARÇO/26