Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 11.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.800,00

Dados da Liquidação:

Número:05010423.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.525,60

Pagamento 14040032

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 2.800,00

Valor do ISS: R$ 140,00

Valor do IRRF: R$ 134,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.525,60


Histórico:

NF 3571 COMP.FEV/26