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- Pagamento Nº 18030027
Número:05010274
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 958.736,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.041.263,61
Número:05010274.005
Valor Total da Liquidação:R$ 51.826,94
Valor Total Liquidado:R$ 50.029,11
Pagamento 18030027
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 51.826,94
Valor Líquido Pago: R$ 50.029,11
Histórico:
COMP.FEV/26