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- Pagamento Nº 18030029
Número:05010279
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.887,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.112,07
Número:05010279.003
Valor Total da Liquidação:R$ 87.377,29
Valor Total Liquidado:R$ 85.127,82
Pagamento 18030029
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 87.377,29
Valor Líquido Pago: R$ 85.127,82
Histórico:
COMP.FEV/26