Dados do Empenho:

Número:05010279

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.887,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.112,07

Dados da Liquidação:

Número:05010279.003

Valor Total da Liquidação:R$ 87.377,29

Valor Total Liquidado:R$ 85.127,82

Pagamento 18030029

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 87.377,29

Valor Líquido Pago: R$ 85.127,82


Histórico:

COMP.FEV/26