Dados do Empenho:

Número:30010003

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.684,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.315,29

Dados da Liquidação:

Número:30010003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.290,91

Valor Total Liquidado:R$ 7.290,91

Pagamento 18030031

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.290,91

Valor Líquido Pago: R$ 7.290,91


Histórico:

COMP.FEV/26