Dados do Empenho:

Número:05010242

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.361,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.638,13

Dados da Liquidação:

Número:05010242.002

Valor Total da Liquidação:R$ 37.526,12

Valor Total Liquidado:R$ 37.255,96

Pagamento 18030043

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 37.526,12

Valor Líquido Pago: R$ 37.255,96


Histórico:

COMP.FEV/26