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- Pagamento Nº 18030043
Número:05010242
Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 115.361,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.638,13
Número:05010242.002
Valor Total da Liquidação:R$ 37.526,12
Valor Total Liquidado:R$ 37.255,96
Pagamento 18030043
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 37.526,12
Valor Líquido Pago: R$ 37.255,96
Histórico:
COMP.FEV/26