Dados do Empenho:

Número:02020082

Valor Total do Empenho:R$ 8.540,04

Valor Total Liquidado:R$ 8.540,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.540,04

Valor Total Liquidado:R$ 8.437,56

Pagamento 23040002

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 8.540,04

Valor do IRRF: R$ 102,48

Valor Líquido Pago: R$ 8.437,56


Histórico:

NF 3585 COMP.ABRIL/26