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- Pagamento Nº 23040002
Número:02020082
Valor Total do Empenho:R$ 8.540,04
Valor Total Liquidado:R$ 8.540,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020082.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.540,04
Valor Total Liquidado:R$ 8.437,56
Pagamento 23040002
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 8.540,04
Valor do IRRF: R$ 102,48
Valor Líquido Pago: R$ 8.437,56
Histórico:
NF 3585 COMP.ABRIL/26