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- Pagamento Nº 23040018
Número:05010147
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.556,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.443,22
Número:05010147.010
Valor Total da Liquidação:R$ 2.530,28
Valor Total Liquidado:R$ 2.530,28
Pagamento 23040018
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.530,28
Valor Líquido Pago: R$ 2.530,28
Histórico:
comp. março/26