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- Pagamento Nº 23040021
Número:05010149
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.359,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.640,37
Número:05010149.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.561,34
Valor Total Liquidado:R$ 2.561,34
Pagamento 23040021
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.561,34
Valor Líquido Pago: R$ 2.561,34
Histórico:
comp.março/26