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- Pagamento Nº 24030067
Número:05010075
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 472.078,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 827.921,15
Número:05010075.003
Valor Total da Liquidação:R$ 113.480,32
Valor Total Liquidado:R$ 113.480,32
Pagamento 24030067
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 113.480,32
Valor Líquido Pago: R$ 113.480,32
Histórico:
COMP.MARÇO/26