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- Pagamento Nº 24040019
Número:05010358
Valor Total do Empenho:R$ 9.249,75
Valor Total Liquidado:R$ 5.549,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.699,90
Número:05010358.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.549,85
Valor Total Liquidado:R$ 5.483,25
Pagamento 24040019
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (56.982.062/0001-09)
Valor Total: R$ 5.549,85
Valor do IRRF: R$ 66,60
Valor Líquido Pago: R$ 5.483,25
Histórico:
NF 411 COMP.ABRIL/26