Dados do Empenho:

Número:05010358

Valor Total do Empenho:R$ 9.249,75

Valor Total Liquidado:R$ 5.549,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.699,90

Dados da Liquidação:

Número:05010358.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.549,85

Valor Total Liquidado:R$ 5.483,25

Pagamento 24040019

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (56.982.062/0001-09)

Valor Total: R$ 5.549,85

Valor do IRRF: R$ 66,60

Valor Líquido Pago: R$ 5.483,25


Histórico:

NF 411 COMP.ABRIL/26