Dados do Empenho:

Número:05010379

Valor Total do Empenho:R$ 15.054,18

Valor Total Liquidado:R$ 15.054,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010379.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.527,09

Valor Total Liquidado:R$ 7.150,74

Pagamento 24040022

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 7.527,09

Valor do ISS: R$ 376,35

Valor Líquido Pago: R$ 7.150,74


Histórico:

NF 2159 COMP.FEV/26