- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17040114
Número:05010233
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.345,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.654,30
Número:05010233.003
Valor Total da Liquidação:R$ 21.595,51
Valor Total Liquidado:R$ 11.392,89
Pagamento 17040114
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 21.595,51
Valor Líquido Pago: R$ 11.392,89
Histórico:
COMP.MARÇO/26