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- Pagamento Nº 27040014
Número:05010491
Valor Total do Empenho:R$ 4.375,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.575,00
Número:05010491.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.525,60
Pagamento 27040014
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 2.800,00
Valor do ISS: R$ 140,00
Valor do IRRF: R$ 134,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.525,60
Histórico:
NF 3623 COMP.MARÇO/2026