- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27040025
Número:23020007
Valor Total do Empenho:R$ 12.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.700,00
Número:23020007.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00
Pagamento 27040025
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: JESSICA LUCENA E LUCENA (436.899.733-68)
Valor Total: R$ 2.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.200,00
Histórico:
COMP.MARÇO E ABRIL/26