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- Pagamento Nº 27040032
Número:02030017
Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.450,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.850,00
Número:02030017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.450,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.209,90
Pagamento 27040032
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 2.450,00
Valor do ISS: R$ 122,50
Valor do IRRF: R$ 117,60
Valor Líquido Pago: R$ 2.209,90
Histórico:
NF 3609 COMP.MARÇO/26