Dados do Empenho:

Número:05010007

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.514,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.485,04

Dados da Liquidação:

Número:05010007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.514,96

Valor Total Liquidado:R$ 5.189,03

Pagamento 24030016

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 5.514,96

Valor Líquido Pago: R$ 5.189,03


Histórico:

COMP.JAN/2026