- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030016
Número:05010007
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.514,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.485,04
Número:05010007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.514,96
Valor Total Liquidado:R$ 5.189,03
Pagamento 24030016
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 5.514,96
Valor Líquido Pago: R$ 5.189,03
Histórico:
COMP.JAN/2026