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- Pagamento Nº 24030020
Número:02020007
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.346,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 153,88
Pagamento 24030020
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 579,19
Valor Líquido Pago: R$ 505,85
Histórico:
COMP.FEV/26