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- Pagamento Nº 24030022
Número:05010008
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.838,22
Valor Total Liquidado:R$ 1.729,58
Pagamento 24030022
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 1.838,22
Valor Líquido Pago: R$ 1.729,58
Histórico:
COMP.JAN/26