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- Pagamento Nº 01040036
Número:05010001
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.067,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.932,08
Número:05010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.402,51
Valor Total Liquidado:R$ 8.846,82
Pagamento 01040036
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 9.402,51
Valor Líquido Pago: R$ 8.846,82
Histórico:
COMP.JAN/26