Dados do Empenho:

Número:05010187

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.486,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.513,86

Dados da Liquidação:

Número:05010187.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.828,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.828,69

Pagamento 30040014

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 2.828,69

Valor Líquido Pago: R$ 2.828,69


Histórico:

COMP.MARÇO/26