Dados do Empenho:

Número:05010494

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.909,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.090,82

Dados da Liquidação:

Número:05010494.002

Valor Total da Liquidação:R$ 43.044,59

Valor Total Liquidado:R$ 43.044,59

Pagamento 10020092

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 43.044,59

Valor Líquido Pago: R$ 43.044,59


Histórico:

ref comp.fev/2026