Dados do Empenho:

Número:05010179

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.513,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.486,38

Dados da Liquidação:

Número:05010179.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.364,07

Valor Total Liquidado:R$ 8.364,07

Pagamento 30040023

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 8.364,07

Valor Líquido Pago: R$ 8.364,07


Histórico:

COMP.MARÇO/26