Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.971,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 549.028,72

Dados da Liquidação:

Número:05010175.009

Valor Total da Liquidação:R$ 33.920,31

Valor Total Liquidado:R$ 33.920,31

Pagamento 30040034

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 33.920,31

Valor Líquido Pago: R$ 33.920,31


Histórico:

COMP.MARÇO/26