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- Pagamento Nº 30040011
Número:05010174
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.208,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.791,93
Número:05010174.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.081,54
Valor Total Liquidado:R$ 3.081,54
Pagamento 30040011
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 3.081,54
Valor Líquido Pago: R$ 3.081,54
Histórico:
comp.março/26