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- Pagamento Nº 30040079
Número:05010294
Valor Total do Empenho:R$ 2.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.170,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.430,00
Pagamento 30040079
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 650,00
Valor do IRRF: R$ 1,56
Valor Líquido Pago: R$ 648,44
Histórico:
NF 2122 COMP.MARÇO/26