Dados do Empenho:

Número:05010501

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.572,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.427,50

Dados da Liquidação:

Número:05010501.015

Valor Total da Liquidação:R$ 1.055,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,90

Pagamento 30040094

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO (09.608.856/0001-19)

Valor Total: R$ 1.055,00

Valor do ISS: R$ 21,10

Valor Líquido Pago: R$ 1.033,90


Histórico:

NF 724 COMP.FEV/26