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- Pagamento Nº 30040100
Número:05010501
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.572,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.427,50
Número:05010501.012
Valor Total da Liquidação:R$ 1.005,00
Valor Total Liquidado:R$ 984,90
Pagamento 30040100
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO (09.608.856/0001-19)
Valor Total: R$ 1.005,00
Valor do ISS: R$ 20,10
Valor Líquido Pago: R$ 984,90
Histórico:
NF 721 COMP.FEV/26