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- Pagamento Nº 30040104
Número:05010501
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.572,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.427,50
Número:05010501.010
Valor Total da Liquidação:R$ 1.052,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.031,45
Pagamento 30040104
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO (09.608.856/0001-19)
Valor Total: R$ 1.036,35
Valor do ISS: R$ 21,05
Valor Líquido Pago: R$ 1.015,30
Histórico:
NF 719 COMP.JAN/26