- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030047
Número:05010238
Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 105.012,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.987,76
Número:05010238.002
Valor Total da Liquidação:R$ 34.511,01
Valor Total Liquidado:R$ 34.375,93
Pagamento 18030047
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 34.511,01
Valor Líquido Pago: R$ 34.375,93
Histórico:
comp.fev/26