Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.012,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.987,76

Dados da Liquidação:

Número:05010238.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.511,01

Valor Total Liquidado:R$ 34.375,93

Pagamento 18030047

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 34.511,01

Valor Líquido Pago: R$ 34.375,93


Histórico:

comp.fev/26