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- Pagamento Nº 04050002
Número:01040013
Valor Total do Empenho:R$ 1.820.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.819.367,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 632,76
Número:01040013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.819.367,24
Valor Total Liquidado:R$ 1.440.938,85
Pagamento 04050002
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)
Valor Total: R$ 1.819.367,24
Valor do INSS: R$ 200.130,40
Valor do ISS: R$ 90.968,36
Valor do IRRF: R$ 87.329,63
Valor Líquido Pago: R$ 1.440.938,85
Histórico:
NF 246 COMP.ABRIL/26