Dados do Empenho:

Número:01040013

Valor Total do Empenho:R$ 1.820.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.819.367,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 632,76

Dados da Liquidação:

Número:01040013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.819.367,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.440.938,85

Pagamento 04050002

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)

Valor Total: R$ 1.819.367,24

Valor do INSS: R$ 200.130,40

Valor do ISS: R$ 90.968,36

Valor do IRRF: R$ 87.329,63

Valor Líquido Pago: R$ 1.440.938,85


Histórico:

NF 246 COMP.ABRIL/26